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省审计厅:关注国有企业重组整合、股权管理、监管体系和风险防范等情况

发布时间 :2024-06-21 点击浏览: 137 次

据山东省审计厅官网消息,6月13日,省审计厅召开党组会议。会议强调,主动融入和服务党和国家中心大局,做深做实研究型审计,把握重大政策落地、重要项目推进、重点资金使用的关键点、绩效点,找准实施监督的切入点、发力点,将其转化为具体审计事项,有效发挥审计监督独特作用,积极服务中国特色社会主义现代化强省建设。紧密结合年度审计计划安排,关注国有企业产业布局、重组整合、股权管理、监管体系和风险防范等情况,推动深化国资国企改革,促进完善国有企业现代公司治理。另外还强调要关注科技创新政策制定落实、科技创新项目立项实施、科技创新资金管理绩效等情况,推动科技强省建设,更好服务新质生产力发展等事项。

日前,为进一步提升国有企业和国有资本审计监督效能,推动国有资本和国有企业做强做优做大,山东省审计厅印发《山东省省属国有企业审计三年行动计划(2024—2026年)》。其中,在推进省属国有企业审计全覆盖方面,《计划》提出,用3年时间对审计监督范围内的省属国有企业轮审一遍,对省委管理领导班子的重点国有企业,以领导人员经济责任审计为主;对其他省属国有企业,以专项审计(调查)为主,有序开展常态化、穿透式审计监督,并对省属企业在欧洲、澳洲等境外投资情况进行审计。重点关注省属国有企业贯彻落实重大政策措施、推进重点改革事项、防控重大风险隐患、财务收支真实合法效益、境外投资安全效益以及国有资本监管效能等情况。

今年4月,山东省审计厅还启动省属重点国有企业股权投资管理和绩效情况审计调查,围绕“摸底数、揭风险、提建议、促发展”的工作目标,聚焦省属企业股权投资战略、合规、效益和风险等情况,发现和预警影响企业高质量发展的典型性、普遍性、倾向性问题。其中,投资管理体系建设方面,关注国资监管部门对企业投资活动的监督管理情况,揭示投资监管信息系统的建设、对接、运行及作用发挥等方面存在的问题,反映制度建设及执行不到位情况;投资计划制定及执行方面,关注企业中长期发展规划或战略规划、年度投资计划的编制和执行情况,揭示企业年度投资计划与财务预算不够衔接问题;投资项目决策及实施方面,关注企业投资项目的尽职调查、可行性研究、风险防控等工作情况,对相关报告进行实质性审查,反映企业股权投资事项未严格按照“三重一大”制度以及投资管理制度规定逐级规范审议决策等问题;投后管理方面,关注企业是否将控股企业及时纳入集团管控体系并推进业务融合、资源整合和财务管控,揭示“管控不到位”“控股不控权”等问题;投资绩效方面,审查被投资企业相关财务、经营报表数据和财务决算报告,从总体上把握企业项目投资收益和产业布局是否达到预期目标,关注企业低效无效股权处置清理情况。


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作者:山东国赢国企混改研究院



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