“严审严管” 河南省国资委设立内审与风控委员会
据河南省国资委官网消息,近日,该委组织召开省管企业内审与风控工作座谈会,并设立内审与风险防控委员会办公室。
此次会议是该委内设机构重塑性改革后首次召开的专题座谈会。会议主要内容是通报机构改革情况,分析企业内审与风控工作现状,交流经验做法,剖析存在问题,共同探讨推动省管企业内审与风控工作高质量发展的新思路和新举措。设立内审与风险防控委员会办公室,是落实以管资本为主,推动国资监管职能转变的具体体现,也是对内审风控工作采取的重要举措,不断探索完善运行新机制。
会议围绕学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议讲话要求,从国资监管职能转变、深化国资国企改革发展、保障企业行稳致远三个方面,强调了加强内审与风控工作的政治意义和现实意义。各企业与省国资委要同频共振,将审计监督嵌入到企业生产经营全过程,实现审计监督全覆盖。
会议指出,我国出台的《国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025年)》,已将真正建立中国特色现代企业制度,提升法人治理水平,加强风险防范作为重点改革任务之一。省委、省政府即将出台的《河南省国有企业改革深化提升行动实施方案(2023-2025年)》,也将完善体制机制,提升内审与风控水平作为重点改革任务予以明确。各省管企业要完整准确贯彻落实习近平总书记对审计工作的指示要求,对照全国国有企业改革深化提升行动动员会上指出的九大问题,逐一查摆,做到有则立行立改。同时,将九大问题作为重点改革事项纳入改革方案,通过改革提升合规和风控管理水平。
会议明确,省管企业内审与风险防控新运行机制的构成为“3+1+N”管理模式。“3”包括国资委内审与风控委员会(含办公室)、企业董事会审计委员会、企业内审部门,三者之间属于穿透式管理模式,在工作职能上既有分工,又有合作,重点任务是“严审严管”。“1”是指综合监督处,工作职能主要侧重于对风险问题处置的监督及追责问责,重点任务是“督察督办”。“N”包括相关职能处室和各企业相关职能部门,主要承担具体风险的识别、化解和问题处置。
会议要求各企业尽快建立健全内部审计机构,配备与企业规模相适应的专职审计人员,推动内审质量提升。
转自:国企混改研究院公众号
文章来源:中国审计报